内审是检验检测机构体系运行中
涉及内容最全面最深入的一项工作
很多朋友都为其烦恼
将内审所有相关内容按流程进行拆解逐一介绍
今天开启第六步
编制要点
内部审核报告是审核组结束现场审核后必须编制的一份文件。内审报告由内审组长在规定期限内以正式文件的方式提交给质量负责人。内审组长对内部审核报告的编制、准确性和完整性负责。
1.内部审核报告是对审核中的审核发现(不符合项)所做的统计、分析、归纳和评价。
2.报告应规范化、定量化、具体化,要统计分析不符合项,对审核对象的质量活动及结果进行综合评价,与受审方共同制定纠正措施和实施要求。
3.提交内审报告前,应与受审方负责人核实修正报告内容,取得原则上同意之后提交质量负责人审核批准。
4.被批准的内审报告应分送有关部门和人员。
报告内容
报告通常包括以下内容:
1.报告唯一性标识(报告编号);
2.审核的目的、范围、日期和依据;
3.审核组成员、被审核部门;
4.审核实施情况(包括审核的日期、审核过程概况简述、审核经过和审核意见等);
5.审核发现问题的描述和不符合项统计分析(总数及各部门或要素分布);
6.对存在的主要问题的分析及改进意见和纠正措施完成情况;
7.审核结论(对整个管理体系运行状况的综合评价,评价实施管理体系的有效性和符合性,肯定优点,指出不足,作出审核结论);
8.内审报告编审人员的签名;
9.审核报告的批准及发放范围;
10.附件。
报告示例: